职责描述:
1、负责制定内审计划,独立/带队执行对集团公司、本公司及其分支机构、关联公司的内部控制、财务核算、经营活动等审计与纪检监察工作。
2、负责追踪内部审计、纪检监察报告发现问题的改进情况,督促业务部门及分支机构按期完成问题整改工作。
3、参与廉正文化宣贯,提高集团廉正/合规意识,定期提供廉正/合规相关知识和文化输出。
4、协助负责人完善审计信息化建设,推动内控审计部各类作业标准化、信息化,并保证作业质量。
5、深入了解并持续关注A股上市公司对内部审计的监管标准;通过积极参加行业培训,保持更新内审岗位所需相关专业技能。
任职要求:
1、全日制本科或以上学历(硕士优先),审计、财会、法律专业优先;四大会计师事务所审计/内控/风险咨询经验优先;
2、7年以上工作经验,3-5年企业内审、监察反舞弊工作背景,具备较强数据分析能力;熟练使用SQL等工具的优先;
3、成熟稳重,具有良好的沟通能力和团队精神,跨部门协作能力强,能够适应高强度、快节奏的工作环境,较强的风险控制能力、应变能力;